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    2021年4月审计学

    卷面总分:     试卷年份:2021    是否有答案:   

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    试题序号

    注册会计师在审计应付账款时,应实施函证程序的有 ( )

    • A、被审计单位的内部控制较为薄弱
    • B、被审计单位没有定期与供应商对账
    • C、被审计单位应付账款存在借方余额
    • D、被审计单位应付账款余额的账龄较长
    • E、审计人员认为被审计单位的职员有舞弊嫌疑
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    下列不属于业务约定书必备条款的是 ( )

    • A、审计范围
    • B、财务报表审计的目标
    • C、管理层对财务报表的责任
    • D、出具元保留意见的审计报告

    在执行财务报表审计业务时,注册会计师获取的下列审计证据中可靠性最强的证据是 ( )

    • A、购货发票
    • B、车间领料单
    • C、采购合同副本
    • D、应收账款函证回函

    在审计活动中,注册会计师要保持其独立性必须做到 ( )

    • A、不与被审计单位沟通
    • B、不参与被审计单位的经济活动
    • C、与被审计单位在经济上没有利害关系
    • D、要求被审计单位为其独立性提供条件
    • E、与被审计单位的主要负责人在伦理上没有亲密关系

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