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    2017年10月审计学

    卷面总分:120分     试卷年份:2017    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    收起答题卡 ^

    试题序号

    内部控制要素中,控制活动的内容包括

    • A、授权控制
    • B、职责分离控制
    • C、信息处理控制
    • D、实物控制
    • E、内部审计控制
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    更多题目 请在 下方输入框 内输入要搜索的题目:

    下列各项不属于内部控制要素的是

    • A、对控制的监督
    • B、风险评估过程
    • C、控制活动
    • D、被审计单位的经营风险

    注册会计师与被审计单位签订长期审计业务约定书,但如果出现下列情况,应对考虑重新签订审计业务约定书的有

    • A、被审计单位误解审计目标和范围
    • B、被审计单位业务的性质或规模发生变化
    • C、被审计单位高级管理人员、董事会发生变动
    • D、被审计单位拟限制注册会计师监盘
    • E、被审计单位不愿出具管理声明书

    或有收费


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