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    2015年10月审计学

    卷面总分:120分     试卷年份:2015    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    试题序号

    注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常采用的程序有

    • A、查阅内部控制手册
    • B、重新执行某项控制
    • C、追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程
    • D、执行分析程序
    • E、现场观察某项控制的执行
    上一题 下一题

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    注册会计师通过实施下列程序可以获取有关采购交易完整性的目标有

    • A、从连续编号验收单查至订单
    • B、从连续编号验收单查至应付账款明细账
    • C、从连续编号付款凭单查至供应商发票
    • D、从供应商发票查至应付账款明细账
    • E、从连续编号付款凭单查至验收单

    按照审计执行的地点,可以将审计分为

    • A、报送审计
    • B、经营审计
    • C、现场审计
    • D、制度基础审计
    • E、内部审计

    32.(简答)存货监盘 (本题2分)



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